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标题:锡林郭勒盟退役军人事务局2025年预算公开报告
索引号:01165913TY/2025-00002 发文字号:———
发文机构:退役军人事务局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟退役军人事务局2025年预算公开报告
成文日期:2025-03-14 00:00:00 公开日期:2025-03-14 17:15:49 废止日期: ——— 有效性:有效
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锡林郭勒盟退役军人事务局2025年预算公开报告

来源: 锡林郭勒盟退役军人事务局 发布日期: 2025-03-14 17:15:49 浏览次数:

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  第一部分 部门(单位)概况

  一、主要职能、职责

  二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

  三、XX年度部门(单位)主要工作任务及目标

  第二部分 XX年度部门(单位)预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  十、项目支出预算情况说明

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  十二、政府采购支出预算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、项目绩效目标情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 XX年度部门(单位)预算表

  • 收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

  第一部分  部门(单位)概况

  一、主要职能职责 

  (一)贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  (二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

  (三)组织开展退役军人教育培训,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  (四)会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

  (五)组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  (六)组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

  (七)组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

  (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  (十)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求,履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

  (十一)完成盟委、行署交办的其他任务。

  (十二)盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、移交安置和就业培训科、思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括:锡林郭勒盟退役军人事务局、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站

  2.从预算单位构成看纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:锡林郭勒盟退役军人事务局部门本级、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟退役军人事务局

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟退役军人服务中心

财政拨款的事业单位

3

锡林郭勒盟光荣院

财政拨款的事业单位

4

锡林郭勒盟军队离退休干部休养所

财政拨款的事业单位

5

锡林郭勒盟桑根达来军供站

财政拨款的事业单位

  三

  2025年部门主要工作任务及目标

  深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和习近平总书记对内蒙古重要指示精神,按照盟委、行署安排部署和自治区退役军人事务厅具体要求,在牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线的基础上,切实突出重点、抓住关键,夯实基础、稳步提升,确保各项工作有力有序有效开展。

  (一)持续优化组织管理和工作运行。持续完善在党的集中统一领导下军地各方合力推动退役军人工作机制,为全盟退役军人工作高质量发展提供有力组织保障。一是在组织管理上强基固本。根据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发 <锡林郭勒盟议事协调机构优化调整实施方案> 的通知》(锡党发〔2024〕15号)要求,优化调整盟委退役军人事务工作领导小组(锡林郭勒盟“双拥”工作领导小组)成员单位,重新修订领导小组工作规则、办公室工作细则及成员单位工作职责,健全完善领导机构运行体系,充分发挥议事协调职能作用。二是在工作运行上完善提升。筹备召开2025年盟委退役军人事务工作领导小组(锡林郭勒盟“双拥”工作领导小组)全体会议,学习传达2025年自治区党委退役军人事务工作领导小组会议精神,汇报全盟退役军人工作开展情况,审议相关文件,部署重点工作。三是在责任落实上压紧压实。充分发挥领导小组办公室和成员单位的职能作用,加强沟通协调、相互支持配合,研究解决重点难点问题,重要情况及时向领导小组请示报告。通过督促检查、明察暗访、蹲点调研等形式,结合“十四五”退役军人服务和保障规划落实评估工作,切实推动相关政策措施落到实处。

  (二)有效落实移交安置和就业创业。全面落实政府安置计划和阳光安置政策,切实提升退役军人就业创业能力,扎实做好退役军人事务领域民生工作。一是提升安置工作水平。强化转业军官和退役士兵年度安置任务的编制保障,拓展安置渠道,提高安置质量,安置率达到100%。常态化推动退休军人和伤病残退役军人移交接收工作,做到随退随审、即交即接、动态清零。二是持续优化工作运行。落实军休人员、逐月领取退役金退役军人、自主择业军转干部退役金调整政策,确保按时精准足额发放到位。落实困难企业军队转业干部纾难解困政策。巩固完善和持续优化军人退役“一件事一次办”业务流程,加快推进全盟退役军人档案数字化工作。三是提高就业创业能力。全面落实退役军人教育培训政策,组织自主就业退役士兵全员参加适应性培训,有职业技能培训意愿的当年退役士兵参训率力争达到100%。推进培训规范化、精细化、个性化,切实提高培训工作的针对性和实效性。四是搞好就业创业服务。协同开展招聘活动,努力推动有就业意愿退役军人更加充分、更高质量就业。推进企业就业合作,指导推进盟旗两级退役军人就业创业促进会建设,为退役军人就业创业提供有力扶持。推动盟级退役军人就业创业孵化基地和旗县市(区)退役军人乡村创业示范基地建设,积极探索灵活多样的就业促进模式。

  (三)扎实做好抚恤优待和褒扬纪念。紧盯服务对象关心关注的问题,尽力而为、量力而行,分类施策、精准施策,让广大退役军人和其他优抚对象获得感成色更足。加强烈士纪念设施建设,推动红色文化品牌建设。一是全力保障优抚水平。持续督促资金支出进度,切实提高资金使用效益。高标准做好退役军人、人民警察伤残等级评定工作,持续做好残疾退役军人抚恤关系转入工作。常态化做好优待证申领发放,跟进落实优待证激活使用和后续政策红利。加强与各类企业和社会组织合作,积极拓展优待范围和项目内容,持续提高优待证含金量。二是持续做好服务保障。规范落实光荣牌悬挂任务,做到应挂尽挂。扎实开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动,让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。积极推进光荣院提质改造工作,持续做好抚恤优待对象集中供养和服务保障。三是大力弘扬英烈精神。加强烈士纪念设施展陈场馆《展陈大纲》《版式稿》《讲解词》等内容研究和审核把关,完成烈士纪念设施展陈场馆的改陈布展。加强烈士纪念设施修缮维护和提质改造,推进阿巴嘎旗等重点烈士纪念设施建设项目的实施进度。指导各地完成烈士纪念设施保护标志悬挂任务,进一步推动散葬烈士墓迁入烈士陵园等工作。四是不断加强宣传力度。加强与主流媒体合作,开展“清明祭英烈”、“红色九月”、烈士纪念日公祭等系列主题活动。加强英烈讲解员培养力度,提升英烈讲解员能力水平。加强宣传策划、用好红色资源,调配资源力量、丰富形式内容,推动退役军人事务领域红色文化宣传各项工作落地落实。

  (四)不断夯实拥军优属和拥政爱民。紧紧围绕平时服务保障、战时拥军支前的要求,聚焦部队所急、官兵所盼、打仗所需做好各项工作,完善双拥工作机制。一是开展双拥共建活动。常态化开展“情系边海防官兵”“聚焦一线、聚力解难”等拥军优属活动,积极发挥部门助力守边固防的职能作用。广泛动员社会各界、各行业组织参与双拥共建,扎实落实各项拥军优属政策。二是服务部队练兵备战。落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度,持续巩固发展军政军民团结。按照朱日和训练基地军地协作运行机制要求,根据服务保障任务及遇到的困难问题,协同研究落实,统筹推动解决。三是加强拥军支前工作。加快推进桑根达来军供站建设项目实施进度,2025年4月15日复工进行新建综合楼地暖铺设、屋面防水、外墙保温、室内安装和旧楼改造等工作,9月15日完成竣工验收。同时,积极对接北部战区军事运输投送调度中心乌兰察布军代室,落实临时军供保障任务,提升应急应战保障能力。

  (五)着力推进思想政治和权益维护。建强思想政治工作阵地,充实思想政治工作载体,推进退役军人思想政治工作规范化运行。一是突出政治引领。切实夯实常态化联系退役军人制度,借助各类媒体和平台,引导退役军人听党话、跟党走。二是推进典型引领。深化和拓展模范退役军人和“最美退役军人”等专题宣传活动效果,不断强化“退伍不退志、榜样在身边”的正向宣传效应。三是推动实践引领。巩固志愿服务工作成果,积极拓展队伍规模和服务内容。充分发挥老兵宣讲团和各类宣传载体积极作用。四是做好服务保障。落实退役军人服务中心(站)服务清单,开展退役军人服务APP试点工作。落实退役军人事务员职业建设具体任务,实现全盟退役军人事务员培训评价全覆盖。认真做好退役军人走访慰问和帮扶援助工作,巩固盟级财政预算保障,解决好退役军人和其他优抚对象实际困难。

  (六)坚决守住安全底线和稳定红线。持续攻坚化解退役军人信访矛盾问题,更好服务社会稳定大局。一是扎实做好退役军人重复信访集中治理、信访积案化解专项工作,坚持落实领导包案制度,持续开展矛盾问题攻坚化解,合力推动遗留问题彻底解决。扎实做好涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警等工作,加强部门沟通协作,做到及时应对、有效处置。二是畅通诉求反映渠道,落实《信访工作条例》等各项规定、“三到位一处理”要求和信访首办责任制,用好信访事项调度、办案质量抽查机制,进一步提升信访工作法治化、规范化水平。三是持续学习推广新时代“枫桥经验”,结合信访代办制的推进进一步规范信息收集、事项代办、结果反馈等工作程序,努力提升信访问题基层化解能力。

  (七)切实强化能力水平和作风建设。充分发挥全面从严治党引领保障作用,始终保持退役军人工作的正确政治方向。坚定不移推进党建和党风廉政建设,不断加强自身建设,持续转变工作作风,努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质专业化队伍。一是打造政治过硬队伍。夯实机关党建基础,扎实推进基层党组织规范化建设,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用,不断提升基层党组织战斗力。严肃党内政治生活,利用系统红色资源优势,开展形式多样的主题活动。二是打造能力过硬队伍。通过专题培训、蹲点调研、轮训锻炼、信访接待等方式,提升理论学习的能力、把握政策的能力、做群众工作的能力、研判处置风险的能力。三要打造作风过硬队伍。落实自治区党委关于深化整治“三多三少三慢”问题的决策部署和盟委、行署具体要求,改进工作作风、提升办事效率。四要打造纪律过硬队伍。高度关注行政审批、资格审核、资金使用、评优评先、内部管理等方面的廉政风险,完善制度机制,常态警示教育,营造廉洁高效、干净干事的良好政治生态。

  第二部分2025年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年度收入、支出预算总计4533.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加1069.15万元,增加23.58%。其中:

  (一)收入预算总计4533.69万元。包括:

  1.本年收入合计2851.94万元。

  (1)一般公共预算拨款收入2836.94万元,与上年相比减少214.41万元,减少7.55%。主要原因是项目收入减少

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  (9)其他收入15万元,与上年相比增加7.95万元,增长53%。主要原因是光荣院本年使用单位自有资金计划购置办公设备等

  2.上年结转结余为1681.75万元。与上年相比增加1275.61万元,增加75.85%。主要原因是项目资金增加

  (二)支出预算总计4533.69万元。包括:

  1.本年支出合计4533.69万元。

  1社会保障和就业支出(支出4434.85 万元。主要用于

  人员工资支出、机构事业运行支出、维修维护、设备购置、项目支出、与上年相比增加1090.04万元增加24.57 %万元主要原因是:专项资金增加。

  (2)卫生健康支出(类)支出29.11万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少9.12万元减少 31.32 %主要原因是:人员医疗保险缴费减少。

  (3)住房保障类支出(类)支出69.73万元。 主要用于住房公积金和新职工住房补贴支出。比上年预算数减少11.75万元,减少16.85%,变动原因:单位人员增加2人,基数自然增长。

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是:本年支出预算无此项内容

  二、收入预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年收入预算合计4533.69万元,包括本年收入2851.94元,上年结转结余1681.79万元。其中:

  本年一般公共预算收入2836.94万元,占62.58%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入15万元,占0.33%;

  上年结转结余的一般公共预算收入1681.75万元,占比37.09%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;

  三、支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年支出预算合计4533.69万元,其中:

  基本支出977.72万元,占21.57%;

  项目支出3555.97万元,占78.43%;

  事业单位经营支出0万元,占 0%;

  上缴上级支出 0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年度财政拨款收、支总预算4533.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1069.15万元,增加23.58%。主要原因是上级专项资金增加

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年一般公共预算财政拨款支出预算4518.69万元,与上年相比增加1467.34万元,增加32.47%。主要原因是上级专项资金增加

  1社会保障和就业支出(

  1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算1.07万元,与上年相比增加 1.07 万元,增长0 %。变动原因:无变动。

  2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算14.61万元,与上年相比增加 86.09 万元,增长  589.25 %。包括军休人员医疗补助、离退休费增加。

  3.行政事业单位养老支出(款)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算63.01万元,与上年相比减少 1.18  万元,减少 1.87%。变动原因:本年单位人员调入调出,基本养老保险缴费减少。

  4.机关事业单位职业年金(款)款机关事业单位职业年金支出(项)年初预算13万元,与上年相比减少 0.1 万元,减少 0.005 %。变动原因:本年单位人员调入调出,基本养老保险缴费减少。

  5.抚恤(款)光荣院(项)年初预算158.34 万元,与上年相比减少46.91万元,减少9.29 %。变动原因:职业年金基数变动。

  6.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算1620.76万元,与上年相比增加112.76 万元,增长6.96 %。变动原因:上级专项资金增加。

  6.退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)年初预算118.24万元,与上年相比减少160.8万元,减少136%。变动原因:上级专项资金减少。

  7.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算22.84 万元,与上年相比减少26.44万元,减少 115.76 %。变动原因:上级专项资金减少。

  8.退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算141.29万元,与上年相比减少 67.79  万元,减少47.98 %。变动原因:上级专项资金减少。

  9.退役安置(款)其他退役安置(项)年初预算19.76万元,与上年相比减少 9.41 万元,减少47.62 %。变动原因:上级专项资金减少。

  10.退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算249.04万元,与上年相比增加 18.12 万元,增长 7.28  %。变动原因:上年预算部分科目与行政运行科目合并.

  11.退役军人管理事务(款)一般行政运行(项)年初预算249.04万元,与上年相比增加 18.12 万元,增长 7.28 %。变动原因:上级专项资金增加。

  12.退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算55.61万元,与上年相比增加 6.87 万元,增长12.35 %。变动原因:上级专项资金增加。

  13.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算66.00  万元,与上年相比减少1.05  万元,减少 1.59%。变动原因:上级专项资金减少。

  14.退役军人管理事务(款)军供保障(项)年初预算  1307.36  万元,与上年相比增加 955.71万元,增长 73.1 %。变动原因:本年预算增加。

  15.退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算246.55万元,与上年相比增加 57.55  万元,增长  23.34  %。变动原因:本年预算增加。

  (2)卫生健康支出(类)

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算7.41万元,与上年相比减少0.4万元,减少 5.4 %。变动原因:本年单位人员变动,基本医疗保险缴费减少。

  2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算16.9万元,与上年相比增加9.81  万元,增长  58.04   %。变动原因:本年单位人员变动,基本医疗保险缴费增加。

  3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算5.17万元,与上年相比增加1.46万元,增长28.24 %。变动原因:本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

  (3)住房保障类支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算安排62.53 万元,比上年预算数增加 0.96  万元,增加1.54%,变动原因:单位人员变动,基数自然增长。

  1. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算安排7.2万元,比上年预算数减少12.71万元,减少 1.54%, 变动原因:人员变动购房补贴减少。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门) 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算962.72万元,其中:

  (一)人员经费811.2万元。主要包括:基本工资172.77万元、津贴补贴121.27万元、奖金48.94万元、绩效工资105.1万元机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元、职业年金13万元、职工基本医疗保险缴费23.94万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保险缴费2.18万元、住房公积金62.53万元、其他工资福利支出72.53万元退休费15.68万元生活补助10.9万元、其他对个人和家庭的补助74.16万元等。

  (二)公用经费151.53万元。主要包括:办公费3.86万元、水费3.13万元、电费5.7万元、邮电费1.62万元、取暖费32.76万元、物业管理费52.32万元、差旅费2.65万元维修维护0.89万元租赁费4万元、会议费1万元、公务接待费0.3万元、委托业务费1.9万元、工会经费10.6万元、福利费13.01万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用10.44万元、其他商品服务支出0.15万元等。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.91万元,其中因公出国(境)费支0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出14.61万元,占“三公”经费的 97.99  %;公务接待费支出0.3万元,占“三公”经费的 2.01 %。具体情况如下:

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.91 万元,比上年预算增加4.8万元,增长32.19 % 其中:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因:不存在此项内容

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出14.61 万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加(减少) 0  万元,主要原因公务用车购置预算

  (2)公务用车运行维护费预算支出14.61万元,比上年预算增加4.5 万元,主要原因军干所新增公务用车1辆,公务用车运行维护费相应增加

  3.公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因:上年无公务接待费预算

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  锡林郭勒盟退役军人事务局(部门)2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出

  十、项目支出预算情况说明

  2025年(部门)预算安排项目36个,项目预算总金额3555.98  万元。其中,财政本年拨款金额1874.22万元,财政拨款结转结余1681.76万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

  (一)项目名称:八一慰问

  1.项目概述

  做好2025年度“八一”期间慰问 重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范(最美)退役军人及驻锡军警部队的工作。

  2.立项依据 内双拥组发〔2019〕4号 锡署办发〔2019〕64号

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  慰问重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范(最美)退役军人共30户, 驻锡军警部队:锡林郭勒军分区、武警锡林郭勒支队、盟消防救援支队、盟森林消防支队、雷达部队72分队(苏尼特左旗满都拉图镇)、西苏旗、、66350部队、东乌旗32106部队、雷达93277 部队76分队(西乌珠穆沁旗)、二连市一个驻军部队。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排66万元。

  (二)项目名称军转干部医疗保险及取暖费

  1.项目概述

  根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知(内党发〔2007〕19号精神,军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%我盟盟直2001年以来安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放问题,已从2008年度起列入财政预算。

  2.立项依据

  内党发〔2007〕19号文件

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  1.军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%。在职33人,退休45人=33.17万元。  2.我盟盟直2001年以来安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放问题,已从2008年度起列入财政预算。79人*1266元/年合计:10万元。总计43.2万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排 43.2万元。

  (三)项目名称双拥工作

  1.项目概述

  《内蒙古自治区退役军人事务厅关于印发〈退役军人和其他优抚对象走访慰问制度〉的通知》内退役军人办发〔2019〕4号;开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭、对临时过往部队走访慰问;按照《内蒙古自治区双拥模范城(旗县、市区)创建命名管理实施细则》及2022年盟委议军会么书记、罗盟长关于做好双拥工作讲话要求,为深入推进科技、教育、文化、法律等拥军工作,八一建军节等重要时节开展送法、送医、民族团结、军民联谊进军营 活动。《烈士公祭办法》已与2022年9月13日退役军人事务部第十八次部务会议审议通过,现予公布,自2023年5月1日起施行:《中华人民共和国英雄烈士保护法》为民族独立、人民解放和国家富强,人民幸福,英勇牺牲的烈士举办的活动。在清明节、国庆节、烈士纪念日、举行公祭活动:购置鲜菊花、花篮、花圈、挽联,租用音响设施、活动前设施修补、粉刷等。

  2.立项依据

  内双拥组发〔2019〕4号中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  慰问费:0.5万元、印刷费:4.5万元、差旅费:4万元、会议费:2万元、培训费:1.5万、维修(护)0.3万元、购买鲜花花篮等1.7万元、租赁费:0.5万元。合计:15万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排 15万元。

  (四)项目名称信访维稳、绩效评价及档案数字化工作经费

  1.项目概述

  高度重视退役军人信访工作干部队伍建设,定期开展业务培训,切实提升信访干部能力。在全国两会期间做好信访维稳工作。

  法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。财务审计费.绩效评价服务每年对下拨旗县及二级的专项资金进行审计和绩效评价。

  2.立项依据

  《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知,厅字【2019】27号文件、锡盟信访联席办公室《2020年锡盟在全国两会期间信访工作方案的通知》。中共锡林郭勒盟委员会办公室办字【2017】29号文件要求;将法律顾问、公职律师经费列入财政预算内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知内政办发〔2021〕5号第二十七条

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  自治区、全国两会等重要时间节点维稳差旅费、公务用车运行维护费、信访工作办公费、印刷费等 。法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务财务审计法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务:法律顾问费财务审计费总计:9万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排 9万元。

  (五)项目名称部分退役士兵社会保险接续

  1.项目概述

  根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》(内政办字【2019】43号)精神,基本医疗保险在退役士兵提出申请后,达到法定退休年龄是予以补缴。内蒙古自治区财政厅、退役军人事务厅、人力资源和社会保障厅、医疗保障局、民政厅、税务局《关于解决部分退役士兵社会保险问题自治区财政补助资金有关事项的通知》(内财设【2020】212号),退役军人补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金,中央要求地方财政承担部分退役士兵社会保险接续(基本医疗保险补缴)。

  2.立项依据

  内政办字【2019】43号、内财社【2020】212号文件

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  2025年已申请部分退役士兵社会保险接续并达到法定退休年龄11人,按照2024年度职工平均工资8105元的60%为补缴基数(4863元),财政补助6%×军龄+大额医疗(每年)35元÷12×军龄。合计:13.9万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排 13.9万元。

  (六)项目名称军队转业干部补助经费

  项目概述

  通过下拨管理服务经费,确保做好自主择业军转干部管理服务经费、逐月领取退役金退役军人各项服务顺利开展。

  2.立项依据

  内财社【2024】1446、锡财社【2024】1194号文件。

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  盟本级合计3.78万元:办公费0.78万元、对个人家庭生活补助3万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排 3.78万元。

  (七)项目名称企业军转干部生活困难补助经费

  1.项目概述

  发放企业军转干部生活困难补助

  2.立项依据

  内财社【2024】1445号文件内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年企业军转干部生活困难补助经费预算的通知

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  29人每年平均发放2万元

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排43.24万元。

  (八)项目名称困难企业军转干部退休生活补助经费

  1.项目概述

  发放困难企业军转干部退休生活补助

  2.立项依据

  根据内蒙古自治区退役军人事务厅 财政厅《关于调整部分困难企业军转干部退休生活困难补助的通知》(内退役军人发【2022】37号)(秘密10年)文件

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  本级共28人*300元(每人每月提高标准)*12/月=10.08万元.总计10.1万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排10.1万元。

  (九)项目名称退役安置支出项目

  1.项目概述

  提前下达2025年度军转干部行政经费主要用于:保障地方各级转业军官接收安置单位公用经费和退役军人事务部门开展转业军官安置政策宣讲、档案接收、审核、考试招录、待岗期实习等工作行政经费支出;通过下拨军休服务管理经费,保障服务管理工作正常运转。

  2.立项依据

  内财社【2024】1457、1487号文件

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  盟退役军人事务局25.8万元:培训费13万元、差旅费1万元、办公费11.8万元。

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排25.8万元。

  (十)项目名称军队转业干部补助经费

  项目概述

  通过下拨管理服务经费,确保做好自主择业军转干部管理服务经费、逐月领取退役金退役军人各项服务顺利开展。

  2.立项依据

  内财社【2024】1446、锡财社【2024】1194号文件。

  3.实施主体

  锡林郭勒盟退役军人事务局

  4.实施方案

  盟本级合计办公费0.6万元

  5.实施周期

  自2025年1月1日至2025年12月31日。

  6.年度预算安排

  2025年该项目预算安排0.6万元。

  • 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2025年(部门)一般公共预算机关运行经费预算支出151.53万元,主要包括以下支出:办公费3.86万元、水费3.13万元、电费5.7万元、邮电费1.62万元、取暖费32.76万元、物业管理费52.32万元、差旅费2.65万元维修维护0.89万元租赁费4万元、会议费1万元、公务接待费0.3万元、委托业务费1.9万元、工会经费10.6万元、福利费13.01万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用10.44万元、其他商品服务支出0.15万元等。上年相比增加63.47万元,增长41.89%。主要原因是:人员增加公用经费增加公务用车运行维护费增加 

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2025年度政府采购支出预算总额222.06万元,其中:拟采购货物支出44.74万元、拟采购工程支出100万元、拟购买服务支出77.32万元。编制政府采购预算明细60项,采购金额来源为一般公共预算

  十三、国有资产占用情况说明

  本部门(单位)共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。 十四、项目绩效目标情况说明

  2025年,填报绩效目标的预算项目36个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的27.8 %。公开填报绩效目标的项目预算230.62万元,占全部项目预算的6.49%。(部分涉密不予公开)

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高秋红 系电话:1804793858第五部分  XX年度XX部门(单位)预算表

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主办单位:锡林郭勒盟退役军人事务局

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